Saat ini: 13 December 2018 23:06:25 IP Anda: 54.226.36.60
 

Vote

Bagaimana pelayanan petugas kami saat anda mengajukan perkara ke Pengadilan ?
Total 382 Responden.
Terima Kasih atas partisipasi Anda

Link Website Terkait

Rencana Penarikan Anggaran

Update : Fri, 18-Aug-2017 15:45:10

Dalam melaksanakan kinerja dan kegiatan satuan kerja yang sumber danaya berasal dari APBN / DIPA, Pengadilan Agama Unaaha membuat perencanaan kerja anggaran, yaitu membuat jadwal rencana penarikan anggaran selama tahun berjalan. Sehingga diharapkan dengan adanya rencana penarikan anggaran, menajdi acuan dalam merealisasikan kegiatan tersebut sesuai jadwal yang telah direncanakan, dan kinerja dapat efektif dilaksanakan hingga akhir tahun berjalan.

Berikut ini kami sajikan Ringkasan data rencana penarikan anggaran tersebut sebagai berikut:

I. Program: [005.01.01]  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

   1. Kegiatan: [1066] Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

       A. Output: [1066.006 ] Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

      RENCANA REALISASI KUMULATIF SAMPAI DENGAN 
NO AKUN JENIS BELANJA PAGU TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
      (Rp)  keuangan (Rp) target keu % target fisik %  keuangan (Rp) target keu % target fisik %  keuangan (Rp) target keu % target fisik %  keuangan (Rp) target keu % target fisik %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 521211 Belanja Bahan 750.000  187.500 25,00% 25,00% 375.000 50,00% 50,00%   562.500 75,00% 75,00% 750.000 100% 100%
2 524111 Belanja Perjalanan Biasa 78.880.000 19.720.000 25,00% 25,00% 39.440.000 50,00% 50,00% 59.160.000 75,00% 75,00% 78.880.000 100% 100%
3 521211 Perjamuan 2.750.000  687.500 25,00% 25,00% 1.375.000 50,00% 50,00% 2.062.500 75,00% 75,00% 2.750.000 100% 100%
    Jumlah  82.380.000 20.595.000 25,00% 25,00%  41.190.000 50,00% 50,00%   61.785.000 75,00% 75,00% 82.380.000 100% 100%

       B. Output: [1066.994]  Layanan Perkantoran

         - Kelompok Belanja Pegawai

      RENCANA REALISASI KUMULATIF SAMPAI DENGAN 
NO AKUN JENIS BELANJA PAGU TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
      (Rp)  keuangan (Rp) target keu % target fisik %  keuangan (Rp) target keu % target fisik %  keuangan (Rp) target keu % target fisik %  keuangan (Rp) target keu % target fisik %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 511111  Gaji Pokok PNS          982.247.000          226.672.385 23,08% 25,00%         453.344.769 46,15% 50,00%           755.574.615 76,92% 75,00%  982.247.000 100% 100%
2 511119  Pembulatan Gaji       18.000        4.154 23,08% 25,00%              8.308 46,15% 50,00%                      13.846 76,92% 75,00% 18.000 100% 100%
3 511121  Tunjngan Suami/Istri            83.609.000             19.294.385 23,08% 25,00%            38.588.769 46,15% 50,00%             64.314.615 76,92% 75,00%  83.609.000 100% 100%
4 511122  Tunjangan Anak             28.710.000               6.625.385 23,08% 25,00%            13.250.769 46,15% 50,00%             22.084.615 76,92% 75,00%  28.710.000 100% 100%
5 511123  Tunjangan Struktural            26.130.000               6.030.000 23,08% 25,00%            12.060.000 46,15% 50,00%             20.100.000 76,92% 75,00% 26.130.000 100% 100%
6 511124  Tunjangan Fungsional       1.013.090.000          233.790.000 23,08% 25,00%         467.580.000 46,15% 50,00%           779.300.000 76,92% 75,00%  1.013.090.000 100% 100%
7 511125  Tunjangan Pph          151.729.000             35.014.385 23,08% 25,00%            70.028.769 46,15% 50,00%           116.714.615 76,92% 75,00%  151.729.000 100% 100%
8 511126  Tunjangan Beras            79.071.000             19.767.750 25,00% 25,00%            39.535.500 50,00% 50,00%             59.303.250 75,00% 75,00%   79.071.000 100% 100%
9 511129  Belanja Uang Makan PNS          205.920.000             51.480.000 25,00% 25,00%         102.960.000 50,00% 50,00%           154.440.000 75,00% 75,00%  205.920.000 100% 100%
10 511151  Belanja Tunj. Umum PNS            17.128.000               3.952.615 23,08% 25,00%              7.905.231 46,15% 50,00%             13.175.385 76,92% 75,00%  17.128.000 100% 100%
11 511157 Belanja Tunj. Kem Hakim          145.800.000             33.646.154 23,08% 25,00%            67.292.308 46,15% 50,00%           112.153.846 76,92% 75,00%  145.800.000 100% 100%
  512211 Belanja uang lembur - -      -     -      -    
    Jumlah 2.733.452.000  636.277.212 23,28% 25,00% 1.272.554.423 46,55% 50,00%  2.097.174.788 76,72% 75,00% 2.733.452.000 00% 100,00%

 

II. Program: [1071] Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

   1. Kegiatan: [1071] Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

       A. Output: [1071.951]  Layanan Internal

 

Dokumen Jadwal penarikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya selengkapnya dapat di lihat pada file berikut ini: